学院各系部、各处室:
学院于2013年已经成功转为普通本科高等院校,在今后三年内,将付出较多精力与财力在本科建制方面,据财政部、省财政厅、省教育厅“关于编制2014年部门预算要求”的文件,结合本院实际情况,在2014年,我院将从严控制各项经费支出,坚持“量入为出”原则,严格按照预算文件执行,超出预算的支出将严格控制,从严审批,以保障在有限经费的情况下,学院本科建制的顺利进行。
学院内部预算坚持积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则;坚持从紧安排预算,坚决制止铺张浪费,严格控制一般性支出的增长;严格控制三公经费,坚持只减不增原则;严格控制出差观光游历,加大师资培训,提倡教学骨干出国交流学习;严格控制会务费支出,凡与会务有关项目,从严审批,相关文件资料,保证完整无缺失;在保障原有科研创作奖励的前提下,加大科研项目支出,鼓励教职工科研创作,鼓励多方面、多渠道申报科研经费,吸引更多外部科研经费拨款;鼓励各教学系加大创新力度,进行更多的教学业务项目的尝试,学院将加大教学业务经费的投入。
具体编制要求:
1、细化支出预算编制,依照以往年度部门具体支出情况,将部门的支出进行清理整合分类。所有支出分一般公用经费和业务费两大类编制,一般公用经费包括日常零星的办公费、交通费、差旅费、招待费、耗材费、水电暖、物业费、日常维修维护等,其余支出全部按照项目细分列入业务费中;
2、业务费要详细列明2014年度具体工作内容和实施项目,分日常项目和新增项目两大类编制,日常项目是指以往年度都发生、以后年度也会继续维持的项目,新增项目是指今年部门将会执行、或希望学院支持的项目,各项目支出应严格控制预算金额,时间安排应大致确定,财务处需根据项目执行时间来安排每月的财政额度申请;
3、日常项目预算金额与往年相比应在10%上下浮动,超出的,按照新增项目编制,各部门要按照项目的轻重缓急对本部门所报新增项目进行排序,学院将根据项目申请理由和内容的完整性和可执行程度,在学院财力范围之内,优先安排重点项目、急需项目和可行的项目;
4、上报格式要求统一填列附表,预算材料在3月5日前上报至计划财务处,包括纸质材料和电子材料,电子材料发送至35622686@qq.com。年初预算通过的项目,在执行过程中,不需要再填写请示报告,需要提前汇款或借款的,直接至财务处填写汇款单或借款单,财务处领导审批后即可办理。一个月之内完成的项目,在完成后半月内至财务处一次性报账,时间较长的项目可分批报账,报账时需院领导签字;
5、教学设备、办公设备、图书资料的采购由制作中心、总务处、图书馆统一安排。
请各部门领导认真安排本部门的预算列支,由学院领导对学院经费统筹规划、统一安排,根据“以收定支、不列赤字”原则,所有在预算中未安排的支出,将根据学院是否有财政追加拨款来安排,超出预算安排的支出不能在本年度内执行。
开云网页版计财处
2014年2月21日
附件:1、2014年学院内部预算格式
http://old.cusx.edu.cn/uploadfile/2014/0224/20140224040617639.xls
2、2014年学院经费收支预算编制要求
http://old.cusx.edu.cn/uploadfile/2014/0224/20140224041016227.doc